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邯郸市青少年宫2014年度决算信息公开

发布时间:2015-08-28 17:05:00       浏览:2207 次

邯郸市青少年宫主要职责及决算构成: 邯郸市青少年宫隶属共青团邯郸市委,是财政性资金基本保证经费的事业单位,始建于1981年底,借居博物馆北大厅,1996年将北副馆改建为新宫,事业编制23人,领导职数3人,实有在职人数15人,退休5人。内设主任室、办公室、培训部、项目部、后勤部等五个部室。青少年宫是我市唯一一所校外艺术教育培训阵地,担负着全市青少年各类艺术活动项目工作,组织青少年文化活动,繁荣青少年文化事业。为青少年提供文化艺术科技和体育方面的培训以及相关的活动。每年组织承办全市青少年国家级、省级各类比赛及大型文艺汇演,为青少年提供良好学习环境,保障工作正常高效运行。 邯郸市青少年宫财务独立,是一级预算单位,无下属单位。   收入支出决算总表                 财决01表 编制单位:邯郸市青少年宫 2014年度 金额单位:元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 1,341,898.25 一、一般公共服务支出 37 1,758,380.99 一、基本支出 60 2,091,520.55   其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 38 0.00     人员经费 61 1,543,581.01 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00     日常公用经费 62 547,939.54 三、事业收入 4 680,000.00 四、公共安全支出 40 0.00 二、项目支出 63 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00     基本建设类项目 64 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 20,000.00     行政事业类项目 65 0.00 六、其他收入 7 20,000.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00   8   八、社会保障和就业支出 44 202,139.56 四、经营支出 67 0.00   9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00   10   十、节能环保支出 46 0.00   69     11   十一、城乡社区支出 47 0.00 支出经济分类 70 —   12   十二、农林水支出 48 0.00 基本支出和项目支出合计 71 2,091,520.55   13   十三、交通运输支出 49 0.00   工资福利支出 72 1,230,441.45   14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00   商品和服务支出 73 504,639.54   15   十五、商业服务业等支出 51 0.00   对个人和家庭的补助 74 313,139.56   16   十六、金融支出 52 0.00   对企事业单位的补贴 75 0.00   17   十七、援助其他地区支出 53 0.00   赠与 76 0.00   18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00   债务利息支出 77 0.00   19   十九、住房保障支出 55 111,000.00   基本建设支出 78 0.00   20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00   其他资本性支出 79 43,300.00   21   二十一、国债还本付息支出 57 0.00   贷款转贷及产权参股 80 0.00   22   二十二、其他支出 58 0.00   其他支出 81 0.00   23     59     82   本年收入合计 24 2,041,898.25 本年支出合计 83 2,091,520.55     用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 84 0.00     年初结转和结余 26 150,464.14       交纳所得税 85 0.00       基本支出结转 27 150,464.14       提取职工福利基金 86 0.00       项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00       经营结余 29 0.00       其他 88 0.00   30       年末结转和结余 89 100,841.84   31         基本支出结转 90 100,841.84   32         项目支出结转和结余 91 0.00   33         经营结余 92 0.00   34     93     35     94   总计 36 2,192,362.39 总计 95 2,192,362.39     收入决算总表 财决03表 编制单位:邯郸市青少年宫 2014年度 金额单位:元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中: 本级横向财政拨款 非本级财政拨款 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 2,041,898.25 1,341,898.25 0.00 680,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,708,758.69 1,028,758.69 0.00 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 1,708,758.69 1,028,758.69 0.00 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999   其他群众团体事务支出 1,708,758.69 1,028,758.69 0.00 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20604 技术研究与开发 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 2060402   应用技术研究与开发 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 208 社会保障和就业支出 202,139.56 202,139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 202,139.56 202,139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502   事业单位离退休 202,139.56 202,139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 111,000.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 111,000.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201   住房公积金 111,000.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                           支出决算总表 财决04表 编制单位:邯郸市青少年宫 2014年度 金额单位:元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,091,520.55 2,091,520.55 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,758,380.99 1,758,380.99 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 1,758,380.99 1,758,380.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999   其他群众团体事务支出 1,758,380.99 1,758,380.99 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060402   应用技术研究与开发 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 202,139.56 202,139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 202,139.56 202,139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502   事业单位离退休 202,139.56 202,139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 111,000.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 111,000.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201   住房公积金 111,000.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                     财政拨款收入支出决算总表                         财决01_1表 编制单位:邯郸市青少年宫 2014年度 金额单位:元 收     入 支     出 支     出 项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、公共预算财政拨款 1 1,341,898.25 一、一般公共服务支出 31 1,028,273.76 1,028,273.76 0.00 一、基本支出 54 1,341,413.32 1,341,413.32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 931,643.65 931,643.65 0.00   3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 409,769.67 409,769.67 0.00   4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00   5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00   6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00   7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00   60         8   八、社会保障和就业支出 38 202,139.56 202,139.56 0.00   61         9   九、医疗卫生支出 39 0.00 0.00 0.00   62         10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00   63         11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64 — — —   12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 618,504.09 618,504.09 0.00   13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 406,769.67 406,769.67 0.00   14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 313,139.56 313,139.56 0.00   15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00   16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00     赠与 69 0.00 0.00 0.00   17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00   18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 71 0.00 0.00 0.00   19   十九、住房保障支出 49 111,000.00 111,000.00 0.00     其他资本性支出 72 3,000.00 3,000.00 0.00   20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00     贷款转贷及产权参股 73 0.00 0.00 0.00   21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00     其他支出 74 0.00 0.00 0.00   22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00   75         23     53         76       本年收入合计 24 1,341,898.25 本年支出合计 77 1,341,413.32 1,341,413.32 0.00   25     78       年初财政拨款结转和结余 26 100,347.78 年末财政拨款结转和结余 79 100,832.71 100,832.71 0.00 一、公共预算财政拨款 27 100,347.78 基本支出结转 80 100,832.71 100,832.71 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00      项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00   29     82       收入总计 30 1,442,246.03 支出总计 83 1,442,246.03 1,442,246.03 0.00     一般公共预算财政拨款支出决算表 财决07表 编制单位:邯郸市青少年宫 2014年度 金额单位:元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 100,347.78 100,347.78 0.00 0.00 1,341,898.25 1,341,898.25 0.00 0.00 1,341,413.32 1,341,413.32 931,643.65 409,769.67 0.00 0.00 100,832.71 100,832.71 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 100,347.78 100,347.78 0.00 0.00 1,028,758.69 1,028,758.69 0.00 0.00 1,028,273.76 1,028,273.76 618,504.09 409,769.67 0.00 0.00 100,832.71 100,832.71 0.00 0.00 20129 群众团体事务 100,347.78 100,347.78 0.00 0.00 1,028,758.69 1,028,758.69 0.00 0.00 1,028,273.76 1,028,273.76 618,504.09 409,769.67 0.00 0.00 100,832.71 100,832.71 0.00 0.00 2012999   其他群众团体事务支出 100,347.78 100,347.78 0.00 0.00 1,028,758.69 1,028,758.69 0.00 0.00 1,028,273.76 1,028,273.76 618,504.09 409,769.67 0.00 0.00 100,832.71 100,832.71 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 202,139.56 202,139.56 0.00 0.00 202,139.56 202,139.56 202,139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 202,139.56 202,139.56 0.00 0.00 202,139.56 202,139.56 202,139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 202,139.56 202,139.56 0.00 0.00 202,139.56 202,139.56 202,139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 111,000.00 0.00 0.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 111,000.00 0.00 0.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 111,000.00 0.00 0.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                                                                                             一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决08-1表 编制单位:邯郸市青少年宫 2014年度 金额单位:元 项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 合计 1,341,413.32 618,504.09 241,386.00 26,600.00 0.00 7,254.49 — 0.00 317,424.00 25,839.60 406,769.67 19,361.49 0.00 0.00 0.00 33,891.80 116,278.05 7,850.00 164,762.04 0.00 19,459.00 0.00 3,615.00 0.00 0.00 0.00 3,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,545.60 6,609.00 14,422.69 0.00 6,838.00 0.00 313,139.56 0.00 197,507.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0.00 4,632.00 — — — — — — — — — — — 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — 201 一般公共服务支出 1,028,273.76 618,504.09 241,386.00 26,600.00 0.00 7,254.49 — 0.00 317,424.00 25,839.60 406,769.67 19,361.49 0.00 0.00 0.00 33,891.80 116,278.05 7,850.00 164,762.04 0.00 19,459.00 0.00 3,615.00 0.00 0.00 0.00 3,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,545.60 6,609.00 14,422.69 0.00 6,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — 20129 群众团体事务 1,028,273.76 618,504.09 241,386.00 26,600.00 0.00 7,254.49 — 0.00 317,424.00 25,839.60 406,769.67 19,361.49 0.00 0.00 0.00 33,891.80 116,278.05 7,850.00 164,762.04 0.00 19,459.00 0.00 3,615.00 0.00 0.00 0.00 3,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,545.60 6,609.00 14,422.69 0.00 6,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — 2012999   其他群众团体事务支出 1,028,273.76 618,504.09 241,386.00 26,600.00 0.00 7,254.49 — 0.00 317,424.00 25,839.60 406,769.67 19,361.49 0.00 0.00 0.00 33,891.80 116,278.05 7,850.00 164,762.04 0.00 19,459.00 0.00 3,615.00 0.00 0.00 0.00 3,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,545.60 6,609.00 14,422.69 0.00 6,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — 208 社会保障和就业支出 202,139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,139.56 0.00 197,507.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,632.00 — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — 20805 行政事业单位离退休 202,139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,139.56 0.00 197,507.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,632.00 — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — 2080502   事业单位离退休 202,139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,139.56 0.00 197,507.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,632.00 — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — 221 住房保障支出 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — 22102 住房改革支出 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — 2210201   住房公积金 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — —                 —                                                                                             — — — — — — — — — — —                                                             — — — — —                 —                                                                                             — — — — — — — — — — —                                                             — — — — —                 —                                                                                             — — — — — — — — — — —                                                             — — — — —     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决附06表 编制单位:邯郸市青少年宫 2014年度 金额单位:元 项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 17,559.69 17,559.69 0.00 0.00 14,422.69 14,422.69 0.00 0.00 14,422.69 14,422.69 3,137.00 3,137.00 201 一般公共服务支出 17,559.69 17,559.69 0.00 0.00 14,422.69 14,422.69 0.00 0.00 14,422.69 14,422.69 3,137.00 3,137.00 20129 群众团体事务 17,559.69 17,559.69 0.00 0.00 14,422.69 14,422.69 0.00 0.00 14,422.69 14,422.69 3,137.00 3,137.00 2012999   其他群众团体事务支出 17,559.69 17,559.69 0.00 0.00 14,422.69 14,422.69 0.00 0.00 14,422.69 14,422.69 3,137.00 3,137.00                                                                                                                                             补充资料:                                   1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。       2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。               3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 9 批次, 90 人次,共 3,137.00 元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0.00 元。       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表 编制单位:邯郸市青少年宫 2014年度 金额单位:元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                                                                                                                                                                             邯郸市青少年宫决算情况说明:     邯郸市青少年宫2014年度上年结转和结余15.05万元,本年收入204.19万元,本年支出209.15万元,年末结转和结余10.08万元。2014年一般公共预算财政拨款上年结转和结余10.03万元,本年收入134.19万元,本年支出134.14万元,年末结转和结余10.08万元。2014年度我单位无政府性基金财政预算拨款,政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。我单位严格按照财政局有关要求,加强财务管理,杜绝资金浪费。     邯郸市青少年宫2014年度“三公”经费公开情况说明: 邯郸市青少年宫为了进一步贯彻党中央有关精神,通过严格把关,宣传教育,因此我宫2014年“三公”经费属下降趋势,2014年“三公”经费预算总支出1.82万元,实际总支出1.76万元,上年“三公”经费总支出2.09万元,较上年相比减少0.33万元。2014年因公出国(境)费预算0元,支出0元,团组数0人数;公务用车购置费预算0元,支出0元,公务用车运行维护费预算1.4万元,实际支出1.44万元,上年支出1.91万元,较上年相比减少0.47万元,公务用车保有量一辆,;公务接待费预算0.42万元,实际支出0.32万元,国内公务接待批次为9次90余人,与预算相比无大的增减变化,我单位本着厉行节约的原则,规范支出程序,杜绝财政资金浪费。  

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